为进一步强化财务管理,提升财务工作规范化水平,有效防范财务风险,农发行依安县支行根据市行5月15日发布的《2025年财会检查督导通知》公函要求,迅速行动,全面开展2025年度财务自查工作。
支行领导高度重视此次自查工作,成立了由行领导牵头,财务骨干组成的专项自查小组。自查小组依据通知要求,结合支行实际,制定了详细的自查方案,明确了自查范围、内容及时间节点,确保自查工作有序推进。
此次自查工作内容全面,涵盖财务收支、预算执行、资产管理、费用报销等多个关键领域。在财务收支方面,重点审查收入来源的合规性与支出的合理性,杜绝违规收支行为;预算执行检查中,比对预算与实际执行情况,分析差异原因,着力解决预算执行偏差问题;资产管理环节,清查固定资产和低值易耗品,核实资产账实是否相符;费用报销审核时,严格查看报销凭证的真实性、完整性以及审批流程的合规性。
通过此次自查,农发行依安县支行进一步增强了财务人员的合规意识,完善了财务内控制度。未来,支行将以此次自查为契机,建立健全长效监督机制,定期开展自查自纠,为支行业务高质量发展提供坚实的财务保障。
王珅
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